Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego rok 2016 poz. 7636

Uchwała nr X/95/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 14 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445)orazart. 211 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm. ) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały

§ 2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 475 368 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 1 349 299 zł

2. Zaciągniętych kredytów w kwocie -1 126 069 zł Przychody budżetu w wysokości 3 910 826 zł rozchody 1 435 458 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§ 4. Plan dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zygmunt Orłowski


Tabela nr 1
Zmienia się plan dochodów zadania własne powiatu

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 477 233,00

64 000,00

2 541 233,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 210 404,00

64 000,00

2 274 404,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

90 000,00

64 000,00

154 000,00

Zarząd Dróg Powiatowych

90 000,00

64 000,00

154 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 401 340,00

25 000,00

1 426 340,00

80195

Pozostała działalność

167 590,00

25 000,00

192 590,00

2001

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

25 000,00

25 000,00

Starostwo Powiatowe

0,00

25 000,00

25 000,00

Razem:

53 115 424,00

89 000,00

53 204 424,00


Tabela nr 2
Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

7 900 795,00

74 979,00

7 975 774,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

0,00

15 000,00

15 000,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

15 000,00

15 000,00

Starostwo Powiatowe

0,00

15 000,00

15 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

7 573 691,00

59 979,00

7 633 670,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

481 691,00

21 200,00

502 891,00

Zarząd Dróg Powiatowych

481 691,00

21 200,00

502 891,00

4270

Zakup usług remontowych

1 250 331,00

33 779,00

1 284 110,00

Zarząd Dróg Powiatowych

83 160,00

33 779,00

116 939,00

4300

Zakup usług pozostałych

489 336,00

5 000,00

494 336,00

Zarząd Dróg Powiatowych

459 988,00

5 000,00

464 988,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

36 500,00

9 000,00

45 500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36 500,00

9 000,00

45 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

31 500,00

9 000,00

40 500,00

Starostwo Powiatowe

31 500,00

9 000,00

40 500,00

750

Administracja publiczna

6 714 022,00

- 11 000,00

6 703 022,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

209 500,00

- 11 000,00

198 500,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

37 000,00

- 11 000,00

26 000,00

Starostwo Powiatowe

37 000,00

- 11 000,00

26 000,00

801

Oświata i wychowanie

25 695 240,00

- 39 086,00

25 656 154,00

80120

Licea ogólnokształcące

10 751 502,00

- 80 086,00

10 671 416,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 002 722,00

- 80 086,00

922 636,00

Starostwo Powiatowe

424 924,00

- 80 086,00

344 838,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

744 315,00

- 4 000,00

740 315,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

30 892,00

- 4 000,00

26 892,00

Strona 1

BeSTia

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

7 150,00

- 4 000,00

3 150,00

80195

Pozostała działalność

956 717,00

45 000,00

1 001 717,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25 000,00

20 000,00

45 000,00

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

0,00

20 000,00

20 000,00

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 400,00

4 400,00

Starostwo Powiatowe

0,00

4 400,00

4 400,00

4301

Zakup usług pozostałych

0,00

6 100,00

6 100,00

Starostwo Powiatowe

0,00

6 100,00

6 100,00

4421

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

14 500,00

14 500,00

Starostwo Powiatowe

0,00

14 500,00

14 500,00

852

Pomoc społeczna

3 902 753,00

55 107,00

3 957 860,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 596 200,00

7 834,00

1 604 034,00

3110

Świadczenia społeczne

125 780,00

7 834,00

133 614,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

113 000,00

7 834,00

120 834,00

85204

Rodziny zastępcze

1 029 597,00

47 273,00

1 076 870,00

3110

Świadczenia społeczne

737 469,00

47 273,00

784 742,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

737 469,00

47 273,00

784 742,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 256 188,00

9 000,00

6 265 188,00

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2 341 989,00

9 000,00

2 350 989,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

124 360,00

- 10 000,00

114 360,00

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

110 301,00

- 10 000,00

100 301,00

4300

Zakup usług pozostałych

51 005,00

15 000,00

66 005,00

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

51 005,00

15 000,00

66 005,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

4 000,00

9 000,00

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

5 000,00

4 000,00

9 000,00

926

Kultura fizyczna

150 030,00

- 9 000,00

141 030,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

150 030,00

- 9 000,00

141 030,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

120 000,00

- 9 000,00

111 000,00

Starostwo Powiatowe

120 000,00

- 9 000,00

111 000,00

Strona 2

BeSTia

Razem:

55 590 792,00

89 000,00

55 679 792,00


Tabela nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Dochody ogółem w tym:

63 665 787,00

Bieżące

58 391 352,00

majatkowe

5 274 435,00

Wydatki Ogółem w tym:

66 141 155,00

Bieżące

56 769 063,00

majatkowe

9 372 092,00

Rozliczenie budżetu

- 2 475 368,00

Przychody ogółem:

3 910 826,00

1.

Kredyty i Pożyczki

952

2 167 715,00

2.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

903

0,00

3.

Spłaty pożyczek udzielonych

951

0,00

4.

Prywatyzacja majątku jst

944

0,00

5.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

957

0,00

6.

Papiery wartościowe (obligacje)

931

0,00

7.

Inne źródła (wolne środki)

950

1 743 111,00 zł

Rozchody ogółem:

1 435 458,00

1.

Spłaty kredytów i pożyczek

992

1 435 458,00

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

963

0,00

3.

Udzielone pożyczki

991

0,00

4.

Lokaty

994

0,00

5.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

982

0,00

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

995

0,00


Załącznik do Uchwały Nr X/95/2015
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 14 października 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu***

w tym:

§ 265

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

1 598 373,00

0,00

0,00

0,00

1 598 373,00

x

0,00

0,00

z tego:

1.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku

0,00

700,00

0

x

x

700,00

x

0,00

0,00

2.Liceum Ogólnokształcące im.Marii Sadzewiczowej w Łochowie

0,00

200 000,00

0

x

x

200 000,00

x

0,00

0,00

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

0,00

93 060,00

93 060,00

0,00

0,00

4.Zespół Szkół Ponadgimnajalnych w Sadownem

0,00

223 778,00

0

x

x

223 778,00

x

0,00

0,00

5.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie R. 85410

0,00

276 445,00

0

x

x

276 445,00

x

0,00

0,00

6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie

0,00

180 000,00

0

x

x

180 000,00

x

0,00

0,00

7.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie R. 80195

0,00

624 390,00

0

x

x

624 390,00

x

0,00

0,00

Ogółem

0,00

1 598 373,00

0,00

0,00

0,00

1 598 373,00

0,00

0,00

0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00